2017年审计师《审计理论实务》讲义内部控制及其测评
更新时间:2016-12-01 13:16:16
来源:环球网校
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摘要 【摘要】环球网校编辑为考生整理"2017年审计师《审计理论实务》讲义内部控制及其测评的新闻,为考生发布审计师考试的重要知识点,希望大家认真学习,预祝各位都能顺利通过考试。2017年审计师《审计理论实务》
【摘要】环球网校编辑为考生整理"2017年审计师《审计理论实务》讲义内部控制及其测评”的新闻,为考生发布审计师考试的重要知识点,希望大家认真学习,预祝各位都能顺利通过考试。2017年审计师《审计理论实务》讲义内部控制及其测评的具体内容如下:
内部控制及其测评
(一)内部控制概述
1、掌握内部控制的含义、作用和局限性
2、掌握内部控制的种类
(二)内部控制要素
1、熟悉内部控制的要素:控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督
(三)内部控制测评
1、掌握调查了解内部控制和记录内部控制的方法
2、掌握内部控制测试的步骤和方法
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【摘要】环球网校编辑为考生整理"2017年审计师《审计理论实务》讲义内部控制及其测评”的新闻,为考生发布审计师考试的重要知识点,希望大家认真学习,预祝各位都能顺利通过考试。2017年审计师《审计理论实务》讲义内部控制及其测评的具体内容如下:
3、熟悉对内部控制进行初步评价和再评价的内容
4、熟悉内部控制测试和实质性审查的关系
5、了解内部控制测评结果的利用
6、了解内部控制测评的作用
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